財經 來源:中國金融新聞網 2023-08-29 15:57:36
(資料圖片僅供參考)
人民銀行日喀則市分行充分發揮紀檢監察和內部審計合署辦公優勢,強化“以審促廉”職能,深化審計監督與紀檢監察監督有機貫通,讓內部審計成為實現防范廉政風險的重要保障手段,為強化紀檢監察對權力運行的監督制約提供有力支撐。
注重審計發現,有效防范廉政風險。人民銀行日喀則市分行針對預算編制執行、采購合同管理、房屋出租出借等重要經濟事項存在的風險漏洞,提出風險提示和內審建議,推動機關建章立制、規范程序,有效防范廉政風險。截至2023年上半年末,共開展57個審計項目,包括財務預算9項、業務審計8項、信息技術2項、履職審計9項、經責審計5項以及內部控制審計6項,累計發現問題117條。
注重貫通協調,提升廉審監督效能。人民銀行日喀則市分行統籌經濟責任審計、預算管理專項審計、審計整改評估,配合紀檢監察案件調查等各項任務,全方位、無死角發揮監督作用。針對涉及重要事權、財權等的9個部門,實現經濟責任審計“審一遍”的目標;針對預算管理部門,實現專項監督連續8年“全覆蓋”,保持審計監督的常態化和威懾力,提升紀檢和審計的監督效能。
注重聯合監督,強化協作聯動機制。進一步加大對違紀違法現象易發多發的重點領域、重點部位和重點環節的審計監督力度,必要時與紀檢監察機關開展聯合監督檢查,達到相互協同、相互促進的效果。結合中央八項規定精神和厲行節約反對浪費要求,開展“過緊日子”、駐村工作專項審計和脫貧攻堅專項監督,編寫典型案例,做到舉一反三。盯緊公車、通訊費管理的重點領域,推進跟蹤審計和整改落實,確保廉政要求和整改舉措落實落細。
注重“巡審結合”,實現結果共同運用。將歷年發現的審計問題和整改落實情況納入巡察整改范圍,考察其經濟責任審計結果;針對巡視巡察報告中的重點問題,有的放矢地開展審計,做到以審助巡、以審促改。積極探索“巡審結合”工作模式,推進審計監督和紀檢監察監督貫通協調,實現巡審優勢互補、結果共同運用。
標簽:
免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。
上一篇:同舟共“冀”金融助力河北災后重建
下一篇:最后一頁